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小規(guī)模銷售貨物,免稅怎么做賬,是要把3%算出來,計入稅金及附加-減免稅額收入 嚒

84785002| 提問時間:2022 07/15 10:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.03 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅? 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2022 07/15 10:22
84785002
2022 07/15 10:51
那銷售貨品收入5200元,是不是這樣做分錄? 借:銀行存款 5200 貸:主營業(yè)務收入 5044 應收稅費-應交增值稅 156 借:應交稅費-應交增值稅 156 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 156
84785002
2022 07/15 10:51
實際開票收款是5200元
家權老師
2022 07/15 10:51
嗯嗯,就是那樣處理的呀
84785002
2022 07/15 10:52
好的,我剛剛就是比較疑惑主營業(yè)務收入該怎么寫金額
家權老師
2022 07/15 10:58
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
84785002
2022 07/15 11:06
減免稅金分錄在銷售的時候做呢還是報稅季做
84785002
2022 07/15 11:08
老師能不能把應交稅費科目省去,直接營業(yè)外收入-稅費減免
家權老師
2022 07/15 11:16
就是在當月末做就是了
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