問(wèn)題已解決

老師好,問(wèn)一下,就是收了管理費(fèi)用,不退的,放到其他收入,這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)的吧

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/15 10:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,也要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的
2022 07/15 10:36
84784963
2022 07/15 10:47
我知道這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),不用結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎?不用做其他業(yè)務(wù),成本嗎?這樣子
易 老師
2022 07/15 10:54
要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本
84784963
2022 07/15 11:00
收到管理費(fèi)用,我是這樣做賬的,借,銀行存款 10000 貸:其他業(yè)務(wù)收入10000 這個(gè)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
易 老師
2022 07/15 11:09
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本
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