問(wèn)題已解決

老師,收到增值稅留底退稅怎么做賬?之前計(jì)入的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/18 12:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
。借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)留抵退稅。
2022 07/18 12:13
84784991
2022 07/18 12:17
那是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)留抵退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)留底退稅
玲老師
2022 07/18 12:18
你原來(lái)記的科目是錯(cuò)的。已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
玲老師
2022 07/18 12:18
收到退稅就做我發(fā)給你這個(gè)分?jǐn)?shù)。
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