問(wèn)題已解決

老師,先確認(rèn)收入,但未開(kāi)票(后期會(huì)開(kāi),確認(rèn)收入月份還未開(kāi)),這種怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/19 21:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),先做無(wú)票收入, 后期開(kāi)了發(fā)票 借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的借,應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 07/19 21:41
84785005
2022 07/19 21:43
那稅務(wù)上報(bào)增值稅呢
84785005
2022 07/19 21:44
是銷(xiāo)項(xiàng)稅額直接取這個(gè)和實(shí)際開(kāi)票的嗎
郭老師
2022 07/19 21:45
第一個(gè)申報(bào)無(wú)票收入,在未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)的 第二個(gè)未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù) 然后開(kāi)具的發(fā)票一欄里填寫(xiě)正數(shù)
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