問(wèn)題已解決

員工報(bào)銷,賬上沒(méi)錢,可以先做入費(fèi)用,掛其他應(yīng)付款嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2017 06/05 15:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的
2017 06/05 15:14
84784961
2017 06/05 15:14
如果是股東報(bào)銷,掛的其他應(yīng)付款,年底前是不是要清掉
鄒老師
2017 06/05 15:15
你好,沒(méi)有強(qiáng)制規(guī)定,但是不要掛賬時(shí)間太長(zhǎng)
84784961
2017 06/05 15:28
恩,像一般當(dāng)月費(fèi)用,即使報(bào)銷沒(méi)有付錢,可以先做入費(fèi)用,等有錢在付是嗎
鄒老師
2017 06/05 15:29
你好,是的
84784961
2017 06/05 15:53
那這些其他應(yīng)付款,在付款的時(shí)候,摘要怎么寫,附件就用銀行轉(zhuǎn)賬回單作為憑證是嗎
鄒老師
2017 06/05 15:54
你好,可以是支付某某款項(xiàng) 借其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 是的
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