問題已解決

增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進(jìn)項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?

84784957| 提問時間:2022 07/22 15:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
如果說進(jìn)項大于銷項,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅額
2022 07/22 15:01
84784957
2022 07/22 15:26
這筆業(yè)務(wù) 分錄怎么寫
陳詩晗老師
2022 07/22 15:30
借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 207002.94-32842.82-480
84784957
2022 07/22 15:39
借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 207002.94-32842.82-480。 這數(shù)字是?銷項-進(jìn)項-減免是轉(zhuǎn)出未交金額是嗎
陳詩晗老師
2022 07/22 15:41
對的對的,就是這個金額來計算的。
84784957
2022 07/22 15:42
那應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅在分錄里不用體現(xiàn)出來嗎?
陳詩晗老師
2022 07/22 15:46
前面說我不是在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候取體現(xiàn)。
84784957
2022 07/22 15:46
系統(tǒng)里答案分錄我就看不懂了?能解釋下不
84784957
2022 07/22 15:47
年末清零體現(xiàn)嗎?
陳詩晗老師
2022 07/22 15:47
你這里的處理他和準(zhǔn)則規(guī)定的不一樣。準(zhǔn)則規(guī)定的是,月末的時候是不用結(jié)轉(zhuǎn)你的銷項和進(jìn)項的。年底的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)你這里在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,也把你的銷項進(jìn)項減免,所有全部轉(zhuǎn)了。
84784957
2022 07/22 15:49
系統(tǒng)里的答案是啥意思? 上面那段回復(fù)是?對哪個問題?有點(diǎn)暈了
陳詩晗老師
2022 07/22 16:01
就是你這個系統(tǒng)里面的答案沒有按照準(zhǔn)則的規(guī)定來處理。
陳詩晗老師
2022 07/22 16:01
他直接在月末的時候就把你所有的銷項進(jìn)項減免稅額全部轉(zhuǎn)到了未交增值稅。
84784957
2022 07/22 16:51
好的,明白了……月末 個人所得稅需要單獨(dú)計提嗎?
陳詩晗老師
2022 07/22 16:53
借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi),個稅 發(fā)工資時
84784957
2022 07/22 16:58
計提工資時呢
84784957
2022 07/22 16:59
職工薪酬金額時應(yīng)發(fā)還是實發(fā)金額?
陳詩晗老師
2022 07/22 17:45
計提工資是按照應(yīng)發(fā)工資去計提處理的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~