問(wèn)題已解決

老師,假設(shè)銷項(xiàng)是80,進(jìn)項(xiàng)是100,我們公司做的分錄一直都是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng) 80 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 當(dāng)月有留抵稅額是20,假如留抵退稅了,對(duì)于我們公司留抵退稅的分錄,我是不是應(yīng)該做 借: 銀行存款 20 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/22 23:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的 可以這么做的
2022 07/22 23:41
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