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二房東公司 水費代收, 收到租客水費 借 銀行存款 100 貸 其他應付款 100 付水費,借其他應付款 _物業(yè) 200 貸銀行存款200 租客退租 退回多繳水費70 借 其他應付款_租客70 貸 銀行存款 70 這樣做分錄對嗎 收租客水費,代收,然后交給物業(yè),租客退租 退回沒用完水費給租客,這個邏輯關(guān)系,科目怎么設(shè)置
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速問速答同學你好
這樣做可以的
往來沖減就可以了
2022 07/28 11:54
84784953
2022 07/28 16:06
我6月份做賬,電費,做到管理費用里面了,已經(jīng)結(jié)賬了,7月份怎么做分錄呀? ?現(xiàn)在做其他應付款好像不對
84784953
2022 07/28 16:13
我之前做的? 借管理費用 2000 貸銀行存款2000
7月更正是 紅沖是借方銀行存款2000貸方 管理費用2000
讓后做正確分錄? ?借其他應付款2000? 貸銀行存款2000? ? 是這樣做嗎
樸老師
2022 07/28 16:24
對的
是這樣做的哦
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