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當(dāng)月有允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,月底尚有留抵稅額,有這樣的情況該怎樣計(jì)算增值稅

84785025| 提問時(shí)間:2022 07/28 13:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
? 1、掛賬留抵時(shí): ??借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) ??2、通過貨物和勞務(wù)銷項(xiàng)稅額占比計(jì)算,允許抵扣: ??借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額
2022 07/28 13:32
84785025
2022 07/28 21:32
老師請(qǐng)幫忙算一下增值稅額和消費(fèi)稅額
84785025
2022 07/28 21:32
合理損耗我是該在進(jìn)項(xiàng)稅中減去嗎
樸老師
2022 07/29 06:48
合理損耗你可以不減
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