問題已解決

老師:對(duì)于提前確認(rèn)了收入,但未確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)的,增值稅應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”,還是應(yīng)該先計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,然后再做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:其他流動(dòng)負(fù)債 。把他重分類進(jìn)其他流動(dòng)負(fù)債?

84784989| 提問時(shí)間:2022 07/28 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
直接做到應(yīng)交稅費(fèi),待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)里面就可以了。
2022 07/28 16:20
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