問題已解決
上個月紅字大于藍字發(fā)票,被強制0申報的,這個月正常申報,藍字大于上個月未抵扣紅字發(fā)票稅額,那這個該怎么申報?怎么填寫申報表?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你可以把上次沒用完的那個差額,然后呢,在未開票收入那里填上負數(shù)的金額和稅額。
2022 08/02 10:24
84785010
2022 08/02 11:14
在附表二里填寫上次未用完的稅額對嗎?
李霞老師
2022 08/02 11:17
你好,你在表一里面未開票收入那里填上負數(shù)的金額和稅額。
84785010
2022 08/02 11:19
直接填寫負數(shù)金額是嗎?
李霞老師
2022 08/02 11:20
你好同學對就是這個意思。
84785010
2022 08/02 11:44
填寫負數(shù)后,會提示未開票稅額是負數(shù),會被稅務機關納入重點監(jiān)控,除了這個方法還有其他的申報方法嗎?
李霞老師
2022 08/02 11:46
你好同學,那您要不然就去大廳申報,直接填寫合計的證書。你或者問一下你們當?shù)囟悇站衷趺刺顚?,因為我們這邊都是這么填寫。
84785010
2022 08/02 12:06
好的,我去大廳那邊申報
84785010
2022 08/02 12:07
謝謝啦,老師
李霞老師
2022 08/02 13:02
祝您生活愉快開心快樂
閱讀 502