問(wèn)題已解決

老師,結(jié)完賬后發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票一張普票未入賬,應(yīng)該怎么辦?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/03 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是你們單位自己開(kāi)出去的嘛,你看一下能不能反結(jié)賬修改。
2022 08/03 12:56
84784952
2022 08/03 12:57
賬面這邊已經(jīng)修改不了了,還有其他辦法嗎?
郭老師
2022 08/03 12:58
補(bǔ)到下一個(gè)月里面,但是你申報(bào)的收入你是按月申報(bào)嗎?
84784952
2022 08/03 12:59
我們是一般納稅人,是按月申報(bào)的
郭老師
2022 08/03 13:01
你申報(bào)的和你帳上的不一致。
84784952
2022 08/03 13:03
是的,老師,能不能這個(gè)月把這張普票沖紅,重新開(kāi)票入賬?
郭老師
2022 08/03 13:04
你好,那也是不一致啊,因?yàn)槟阋呀?jīng)跨越了,你再紅沖的話,他還是屬于七月份的銷售額。
84784952
2022 08/03 13:17
老師,一般納稅人這種情況是不是只能反結(jié)賬了?
郭老師
2022 08/03 13:19
你好,可以的啊,只要你的軟件支持反結(jié)賬就可以啊。
84784952
2022 08/03 14:16
老師,不反結(jié)賬,可以在申報(bào)表里面添加上這筆收入,申報(bào)稅款,本月做賬嗎?
郭老師
2022 08/03 14:17
可以的可以這么做的。
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