問題已解決
5萬的貨款,產(chǎn)品全部收到,發(fā)票未收到,已支付3萬給對方,剩余2萬未付。支付3萬貨款時:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款;收到商品入庫時做了已付款和未付款的憑證:借:庫存商品 3w 貸:應(yīng)付賬款-暫估3w; 借:庫存商品2W 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2w。支付剩余2萬貨款時,記錄:借:應(yīng)付賬款2w 貸:銀行存款2w。 在下個月收到發(fā)票時,再做一張憑證沖減 應(yīng)付賬款-暫估 5w 的憑證,然后做 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款。這樣子正確嗎
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速問速答同學(xué)你好,
收到貨時:
借:庫存商品-暫估 5萬
貸:應(yīng)付賬款 5萬
支付3萬時:
借:應(yīng)付賬款 3萬
貸:銀行存款 3萬
支付2萬時
借:應(yīng)付賬款 2萬
貸:銀行存款 2萬
次月收到發(fā)票時:
沖紅暫估分錄,然后按發(fā)票金額重新入賬.
希望幫到你.
2022 08/04 00:48
84784982
2022 08/04 09:38
收到貨時候,庫存商品-暫估,應(yīng)付賬款不需要暫估嗎?然后剩余的2萬也是次月才支付,是否影響了呢
張雪嬌老師
2022 08/04 12:10
同學(xué)你好,
應(yīng)付賬款是不需要預(yù)估的,實際支出時入賬即可.
希望幫到你.
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