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未收到發(fā)票, 暫估成本, 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 那收到發(fā)票了,怎么沖減呢

84784993| 提問時間:06/19 12:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,也是做同樣的憑證,只是金額寫負數(shù)就可以了。
06/19 12:03
84784993
06/19 12:08
那摘要寫什么
宋生老師
06/19 12:09
你好!沖減X月xx號暫估憑證
84784993
06/19 12:11
可是我暫估的發(fā)票成本,之后已經(jīng)把那個庫存轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,現(xiàn)在在按原來那個分錄做的話,那庫存就是負了
宋生老師
06/19 12:12
你好,如果已經(jīng)領(lǐng)用了的部分也需要做沖減的
84784993
06/19 12:15
怎么沖?有什么其他的方式嗎?
宋生老師
06/19 12:15
你好,你當(dāng)時你用的時候是怎么做的憑證?就做相反的憑證 然后再按發(fā)票重新做
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