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老師,現(xiàn)在公司要注銷,其他應付款4萬如何轉(zhuǎn)入實收資本沖0

84785043| 提問時間:2022 08/04 14:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,是其他應付款是股東的嗎?
2022 08/04 14:47
玲老師
2022 08/04 14:49
。借其他應付款貸實收資本。
玲老師
2022 08/04 14:50
。然后退回投資款就可以了。 借實收資本貸銀行存款。
玲老師
2022 08/04 14:54
你好比這個金額大很正常。
玲老師
2022 08/04 14:54
只要這筆分錄是平的,就沒問題。
玲老師
2022 08/04 15:08
借:實收資本? 貸:未分配利潤(虧損數(shù))??
84785043
2022 08/04 14:47
是的,請問如何做賬務(wù)處理
84785043
2022 08/04 14:50
借:其他應付款4萬貸實收資本4萬,是嗎?
84785043
2022 08/04 14:51
未分配利潤是負數(shù),沒得退回哦
84785043
2022 08/04 14:53
剛剛把這個進入實收資本去,發(fā)現(xiàn)未分配利潤比這個大,兩個一相加,出現(xiàn)所有者權(quán)益總計-4.98
84785043
2022 08/04 14:54
請問我這邊就不需要再處理是嗎?
84785043
2022 08/04 14:59
請問老師現(xiàn)在其他科目都清0了,但是實收資本顯示4萬,未分配利潤是-4.4萬,所有者權(quán)益合計和總計都是顯示-4,請問還需要處理嗎?
84785043
2022 08/04 15:00
具體就如上圖所示
84785043
2022 08/04 15:06
老師,您好!請問如何處理
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