問題已解決
這筆分錄是每個月末做還是年末做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答都可以的,看你們自己的習慣,一般都是想月末做處理的,因為每個月你核對一下,結轉了余額,方便對賬
2022 08/05 12:41
84784990
2022 08/05 13:00
這個分錄有點難
84784990
2022 08/05 13:01
沒有進項稅的情況下還需要做這筆分錄嗎?
郭老師
2022 08/05 13:03
你好,他就是把進項和銷項的稅款結轉到轉出為教,增值稅里面了,沒有進項也可以做
84784990
2022 08/05 13:07
就是說只要這個月有未交的增值稅就要結轉到未交增值稅里面
郭老師
2022 08/05 13:12
你好
是
是這么做的。
84784990
2022 08/05 13:34
?般納稅?本?發(fā)?的增值稅銷項稅額為10000元,允許抵扣的進項稅額為13000元,這個分錄要怎么做
郭老師
2022 08/05 13:38
借應交稅費應交增值稅銷項10000
貸,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1000
借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸,應交稅費應交增值稅進項,13000
84784990
2022 08/05 13:51
老師,沒看懂
郭老師
2022 08/05 13:51
銷項轉到轉出未交增值稅,理解不了嗎?銷項在貸方發(fā)生額結轉的時候,它放到了借方。
84784990
2022 08/05 13:54
銷項減進項最后進項余額不是還有3000嗎?
郭老師
2022 08/05 13:55
未交增值稅在借方有余額不就是表示留底嗎?他就不用做了。
郭老師
2022 08/05 13:55
轉出未交增值稅,在借方有余額,表示留底
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