我這邊是一家 生產(chǎn)型出口企業(yè) 如果我5月份有內(nèi)銷和外銷,6月份我申報(bào)5月份增值稅申報(bào)表,但是我6月份沒有申報(bào)5月份的免低退稅。我的申報(bào)表 要不要填寫 外銷金額。還是等我申報(bào)免低退稅的當(dāng)月填申報(bào)的時(shí)候,把外銷金額填上去 還有 我想問一下 一般我的退稅不是下個(gè)月嗎?如果我申請(qǐng)退稅那個(gè)月留底 20萬 我當(dāng)月申請(qǐng)退稅了 時(shí)不時(shí)意味著我下個(gè)月的 進(jìn)項(xiàng)稅額 20萬沒有了。 上面的問題 外銷金額是不是跟著 我啥月份開票 啥月份 填。 那我申報(bào)退稅那個(gè)月的 申報(bào)表的銷售金額不一樣了
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