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我這邊是一家 生產(chǎn)型出口企業(yè) 如果我5月份有內(nèi)銷和外銷,6月份我申報(bào)5月份增值稅申報(bào)表,但是我6月份沒有申報(bào)5月份的免低退稅。我的申報(bào)表 要不要填寫 外銷金額。還是等我申報(bào)免低退稅的當(dāng)月填申報(bào)的時(shí)候,把外銷金額填上去

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/15 22:18
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
在您的情況下,5月份出口的商品應(yīng)該免稅,所以在5月份的增值稅申報(bào)表里,外銷金額應(yīng)該填寫,而且在該月還要完成出口免抵退稅的申報(bào),完成后對(duì)應(yīng)的外銷金額要以交稅金額為依據(jù)進(jìn)行修正,重新填寫增值稅申報(bào)表。此外,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送稅收信息,嚴(yán)格按照海關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)要求申報(bào)稅收,并及時(shí)向海關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告和繳納其應(yīng)納的關(guān)稅、稅收,以及履行相關(guān)的稅收手續(xù),以確保外貿(mào)稅收信息準(zhǔn)確、完整,提高征管效率。
2023 01/15 22:27
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