被**會(huì)計(jì)處理 開(kāi)票給建設(shè)方 借:合同資產(chǎn)-**工程 貸:合同結(jié)算-**工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 收到錢(qián)賬務(wù)處理 借:銀行存款-**銀行 貸:合同資產(chǎn)-**工程 **個(gè)人把成本費(fèi)轉(zhuǎn)給股東個(gè)人賬戶提供成本票 借:銀行存款-**銀行 貸:應(yīng)付賬款-**股東 借:合同履約成本-工程施工-**工程(人、材、機(jī))費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款-**銀行 工程款到賬轉(zhuǎn)給**人 借:應(yīng)付賬款-**股東 貸:銀行存款-**銀行 新手也不知道哪里存在風(fēng)險(xiǎn)和不對(duì)的地方,麻煩幫訂正一下,謝謝
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速問(wèn)速答您好,**個(gè)人把成本費(fèi)轉(zhuǎn)給股東個(gè)人賬戶提供成本票 借:銀行存款-**銀行 貸:應(yīng)付賬款-**股東 這里個(gè)人認(rèn)為存在公私賬不分的風(fēng)險(xiǎn),是不是公司存在私設(shè)金庫(kù)的情況?或者說(shuō)存在股東分紅沒(méi)繳納個(gè)稅的情況?
2022 08/08 14:35
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- 支付的材料費(fèi),發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 24
- 老師,收到代發(fā)勞務(wù)工資表時(shí): 借:工程施工-合同成本-考務(wù)款 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)成本-勞務(wù)款 貸:工程施工-合同成本-考務(wù)款 這樣對(duì)嗎,中間需要過(guò)渡預(yù)付賬款嗎? 561
- 一月份開(kāi)出 ?建筑服務(wù)*工程款 ?9%的票,三月份收到部份錢(qián)。 一月份分錄:借:應(yīng)收賬款 ????????????????貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程結(jié)算收入 ????????????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 暫佑成本:借:工程施工-暫估 ?????????????貸:應(yīng)付賬款-暫估款 按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-暫估 取得發(fā)票時(shí):借:工程施工-暫估(紅字) ???????????????工程施工-合同成本(黑字) ??????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????????????貸:銀行存款/應(yīng)付/預(yù)付賬款(黑字)幫看看哪里錯(cuò)? 701
- 老師建筑企業(yè),最后對(duì)沖,借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同成本 -合同毛利 還是 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同成本 1015
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