問題已解決
我已經(jīng)提交增值稅申報表了 但是我有兩張票是上個月開的 我還沒紅沖 那我要作廢申報表 先紅沖了再報嗎
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速問速答你好,不需要的,上一個月開的,你沒有紅沖,也沒有作廢的,需要正常申報,你在這個月開負數(shù)發(fā)票,下一個月申報
2022 08/09 19:32
84784993
2022 08/09 22:40
就是我這個月開 然后到時候填入八月的申報表 對吧
郭老師
2022 08/09 22:43
你好
是的
是這么做的
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