老師好!我問題是這400可補(bǔ)虧損,不應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,為什么是-400*25%負(fù)遞延資產(chǎn)呢。 (3)甲公司2×15年度利潤(rùn)總額4 500萬(wàn)元,以前年度發(fā)生的可彌補(bǔ)虧損400萬(wàn)元可在稅法允許可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度產(chǎn)生的所得抵扣的期限內(nèi)。 答案:根據(jù)資料(3),因彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=0-400×25%=-100(萬(wàn)元),遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,對(duì)應(yīng)所得稅費(fèi)用。因此,遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額=期初100+(當(dāng)期發(fā)生62.5-當(dāng)期轉(zhuǎn)回100)=62.5(萬(wàn)元)。
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,當(dāng)期發(fā)生虧損是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),但這道題是以前年度可彌補(bǔ)虧損抵減當(dāng)期利潤(rùn),因此是轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)
2022 08/10 00:27
84784998
2022 08/10 00:32
那就是可以理解為遞延所得稅資產(chǎn)減少了?
Jack老師
2022 08/10 00:42
您好,是可以這樣理解的。
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