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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,我咨詢一下如果是按8月 計(jì)提7月工資并發(fā)上月工資的做法,研發(fā)費(fèi)用是不是要?dú)w集到7月里面去。 那這樣的話2020.1月應(yīng)該是發(fā)2019年12月的工資,假如我要申報(bào)2020-2022,應(yīng)該不屬于這個(gè)研發(fā)區(qū)間里面吧
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速問(wèn)速答你好,對(duì)的是的,應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
一月份發(fā)放,去年12月份的,他還是屬于去年12月份的研發(fā)支出。
2022 08/11 15:02
84784997
2022 08/11 15:17
是這樣,從財(cái)務(wù)公司拿回來(lái)的賬,2020-2021都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,2022調(diào)整到當(dāng)月計(jì)提上月發(fā)上月,現(xiàn)在歸集研發(fā)費(fèi)用就很頭疼。有一個(gè)月多了。
郭老師
2022 08/11 15:18
調(diào)整年末的就可以的,之前的你就別調(diào)整了,比如在一月份發(fā)的是上一個(gè)月的,它既提到了一月份,你給他改到12月份
84784997
2022 08/11 15:32
能再描述得清楚點(diǎn)嗎,我不太明白怎么操作
郭老師
2022 08/11 15:35
反結(jié)賬修改,去年12月份借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后今年一月份的反結(jié)賬修改,把這個(gè)研發(fā)支出的計(jì)提的分錄刪除。
84784997
2022 08/11 15:46
我要回去修改2021年資產(chǎn)負(fù)債表?,而且我覺(jué)得增加刪除但是應(yīng)付職工薪酬余額好像并沒(méi)有什么改變。
郭老師
2022 08/11 15:57
主要是影響你的匯算清交,如果他是費(fèi)用化的,影響你匯算清交加計(jì)扣除。
郭老師
2022 08/11 15:58
你修改你做到12月份你的應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額的
84784997
2022 08/11 15:58
那我能不能在月初修改
84784997
2022 08/11 15:58
在年初修改
郭老師
2022 08/11 15:59
你好,你年初不用修改啦,你年初已經(jīng)在一月份做進(jìn)去了,你還修改什么
是吧
84784997
2022 08/11 16:02
2022的話我還可以改賬,2021年是真不行了
郭老師
2022 08/11 16:03
那你建議你就不要修改了,你再匯算清繳的時(shí)候是按照發(fā)票來(lái)做的,還是按照什么的?
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