問題已解決
請問下老師,一般納稅人,購買貨物,應交增值稅相關的分錄怎么寫呢,從發(fā)票未認證到認證的
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速問速答沒有認證的時候,記待認證
認證后轉到進項。
2022 08/11 17:46
玲老師
2022 08/11 17:56
待認證的不填寫報表。
玲老師
2022 08/11 18:01
您好,一般填寫到其他流動資產項目中 我上面說的是不填寫增值稅申報表
玲老師
2022 08/11 18:15
留底稅額是抵扣不了的進項,在留抵稅額里體現(xiàn)。
當期抵扣不了的就自動留抵了。
玲老師
2022 08/11 18:38
應交稅費轉出多交增值稅的數(shù)據(jù)。
玲老師
2022 08/11 18:38
就是進項稅額大于銷項稅額這個數(shù)據(jù)。
84785036
2022 08/11 17:52
那待認證增值稅的期末金額報表項目怎么展示呢
84785036
2022 08/11 17:57
待認證進項稅額不在財報體現(xiàn)?
84785036
2022 08/11 18:11
那科目留抵稅額的余額是不是應該和增值稅申報表的余額一樣呢?
84785036
2022 08/11 18:36
那增值稅申報表的留抵稅額的金額應該和會計科目里面的哪個科目余額一直呢
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