問題已解決

老師我做賬的時(shí)候沒有注意看,把專票費(fèi)用,,當(dāng)做普票做賬了,也沒有抵扣,這個(gè)月我是不是要把上月的做相反的分錄,然后做正確的,然后進(jìn)項(xiàng)本月在抵扣呀

84784965| 提問時(shí)間:2022 08/12 15:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
把進(jìn)項(xiàng)調(diào)整出來就行了,然后認(rèn)證。借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸費(fèi)用。
2022 08/12 15:57
84784965
2022 08/12 15:58
怎么做分錄呀,上月做的管理費(fèi)用627,貸方:銀存,
玲老師
2022 08/12 16:01
借進(jìn)項(xiàng)稅額貸管理費(fèi)用。
84784965
2022 08/12 16:01
報(bào)銷的金額也做錯(cuò)了 我做相反的分錄是可以的把,
84784965
2022 08/12 16:03
老師這樣子的話 我本月就沒有進(jìn)項(xiàng) 然后電子稅務(wù)局我已經(jīng)申報(bào)了 在抵扣平臺(tái)還需要操作不呢?
玲老師
2022 08/12 16:04
那就做相反分錄,再做正確分錄。
玲老師
2022 08/12 16:04
。勾選平臺(tái)勾選。勾選平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)。
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