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老師!當(dāng)月進項大于銷賬的賬務(wù)處理怎么做?

84784972| 提問時間:2022 08/15 11:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學(xué),你可以選擇不做憑證,如果說想做憑證的話, 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額。
2022 08/15 11:31
84784972
2022 08/15 11:33
老師,那次月申報增值稅抵扣的話這個抵扣聯(lián)應(yīng)該怎么處理呢?
李霞老師
2022 08/15 11:36
你好,抵扣聯(lián)單獨裝訂就行。
84784972
2022 08/15 11:38
老師,那年底是不是需要賬務(wù)處理,抵扣聯(lián)裝訂到12月份的憑證里面可以嗎?
李霞老師
2022 08/15 11:43
你好,抵扣聯(lián)是單獨裝訂的,跟憑證沒關(guān)系,而且你是拿著發(fā)票聯(lián)兒來做憑證的,抵扣聯(lián)兒是單獨存放的,嗯,剛才那個憑證已經(jīng)發(fā)給您了。而且發(fā)票聯(lián)的話是您要做費用或者入庫的時候附到憑證后面的。
84784972
2022 08/15 11:44
好的,謝謝老師!
李霞老師
2022 08/15 11:47
祝您生活愉快感謝您的
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