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月初付了一筆服務(wù)費 當時記賬借預(yù)付賬款貸銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬呀 計費用嗎?
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速問速答借管理費用貸預(yù)付賬款。
2022 08/16 11:21
84784961
2022 08/16 11:23
這是屬于攤銷還是計提呀 我摘要怎么寫 老師
郭老師
2022 08/16 11:27
你好,這個也不是攤銷,也不是計提啊,這個是做費用,發(fā)生某某費用就可以。
84784961
2022 08/16 11:31
那這服務(wù)費是兩年的? 可以只攤一年嗎
郭老師
2022 08/16 11:32
使用時間限制的,不可以的,
郭老師
2022 08/16 11:32
有使用時間限制的,就得按照兩年來談笑。
84784961
2022 08/16 11:34
好的吧 那我攤銷的話可以之前付款分錄怎么做 收到發(fā)票可以直接附在后面嘛還是另做分錄
郭老師
2022 08/16 11:35
你好,借管理費用貸預(yù)付賬款,分攤多少做多少,這個發(fā)票放到這個記賬憑證后面就可以的。
84784961
2022 08/16 11:36
放到攤銷的分錄憑證后面嘛
84784961
2022 08/16 11:36
那有稅額可以抵扣的 在付款分錄做進項還是攤銷分錄做進項呀
郭老師
2022 08/16 11:44
隨時可以抵扣的,你想哪個月份抵扣都可以的。
借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項貸、預(yù)付賬款可以在第一個月就抵扣。
84784961
2022 08/16 11:45
嗷嗷好 老師還有我費用期限是從7月29開始的我可以8月開始攤銷嘛
郭老師
2022 08/16 11:46
可以的,可以這么做。
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