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7月計提13%出口退稅額29萬元(分錄 借:其他應收款-出口退稅 29 貸: 應交稅費應交增值稅-出口退稅29 ),新增進項抵扣額37萬(正常購進分錄)。 8月5日收到出口退稅額29萬,8月10日申請增量留底退稅37萬,8月11日收到增量留底退稅額8萬元 請問: 1、8月如何做會計分錄 2、8月為什么申請37萬的留底退稅,實際只收到8萬? 未退的29萬留底增值稅還能抵扣嗎? 出口退稅新手,麻煩詳細解答一下!謝謝老師!

84784957| 提問時間:2022 08/16 17:43
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
你好。 1、收到留抵退稅 借:銀行存款 8萬, 貸:應交稅金-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 8萬 申請時不用做分錄 2、因為你大概有內(nèi)銷吧?留抵退稅按內(nèi)外銷比例,退內(nèi)銷部分進項留抵。 3、未退的部分屬于外銷免稅部分,是不退的,但可以繼續(xù)留著,將來做出口退稅或者抵扣
2022 08/17 09:52
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