問(wèn)題已解決

老師,遞延所得稅資產(chǎn)不是用資產(chǎn)的賬面價(jià)值-計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?為什么這道題的遞延所得稅資產(chǎn)是用兩個(gè)稅額在相減?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/17 21:45
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,遞延所得稅資產(chǎn)余額是用資產(chǎn)的賬面價(jià)值-計(jì)稅基礎(chǔ)的差額*稅率 遞延所得稅資產(chǎn)當(dāng)年確認(rèn)金額等于期末遞延所得稅資產(chǎn)余額—期初
2022 08/17 21:53
84784952
2022 08/17 22:01
題目里沒(méi)有提到期初跟期末的數(shù),解析里也沒(méi)有提到賬面-計(jì)稅的差×企業(yè)所得稅稅率。老師是不是沒(méi)有看題目?
悠然老師01
2022 08/17 22:03
這個(gè)是直接抵稅,3000*0.1-250=50確認(rèn)期末遞延所得稅資產(chǎn) 期初是0 所以本期確認(rèn)50-0=50
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