問題已解決

你好老師,我們停業(yè)了,但有進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅余額,請問進(jìn)項(xiàng)不再做抵扣,要怎樣處理

84784976| 提問時(shí)間:2022 08/21 18:39
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84784976
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師
老師,是費(fèi)用累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅
2022 08/21 19:22
84784976
2022 08/21 20:03
這部分進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào)表主表在留底稅額那欄,申報(bào)表又要怎樣改呢
84784976
2022 08/21 20:18
9月份申報(bào)表還可以這樣操作嗎
84784976
2022 08/22 06:35
謝謝老師,辛苦了
蔣飛老師
2022 08/21 18:40
你好!可以結(jié)轉(zhuǎn)記入主營業(yè)務(wù)成本
蔣飛老師
2022 08/21 19:49
好的,那就結(jié)轉(zhuǎn)記入銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用
蔣飛老師
2022 08/21 20:07
把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填入申報(bào)表附表二,進(jìn)行抵減,即可。
蔣飛老師
2022 08/21 20:37
可以的,你的理解很對
蔣飛老師
2022 08/22 08:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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