問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下報(bào)關(guān)單上面的運(yùn)費(fèi)前期金額是估上去實(shí)際還沒(méi)支付,但是后期實(shí)際支付的時(shí)候出現(xiàn)差額,要怎么處理差額呢?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/23 15:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 由于你之前是估算的那個(gè)運(yùn)費(fèi),那么就有差額,你現(xiàn)在賬上去調(diào)整這個(gè)差額就行了,把你賬上的調(diào)整為與實(shí)際申報(bào)一致。
2022 08/23 15:11
84784968
2022 08/23 15:19
老師 現(xiàn)在是實(shí)際發(fā)生的是對(duì)的,但是報(bào)關(guān)單上面的金額是錯(cuò)的,在賬面上調(diào)整
84784968
2022 08/23 15:20
如果賬面調(diào)成和申報(bào)一致那公司支付差額部分要怎么處理能呢?
樸老師
2022 08/23 15:26
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的嗎
84784968
2022 08/23 15:32
有發(fā)票的
樸老師
2022 08/23 15:39
同學(xué)你好 有發(fā)票計(jì)入費(fèi)用科目
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