問題已解決
小規(guī)模納稅人,用友軟軟已經(jīng)設(shè)置好應(yīng)交稅費三級科目了,不能更改,必須要三級科目。三級科目有:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,老師,請問計提增值稅時跟繳納增值稅時怎么做賬呀?
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用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額科目就好了
借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
2022 08/25 20:35
84784977
2022 08/25 21:05
老師,做內(nèi)賬時我做應(yīng)收暫估時:借:應(yīng)收賬款-暫估? 100? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 97.09? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 2.91
我確定上面100元收入時開發(fā)票紅沖暫估,再做同上分錄,只不過暫估改成確認收入,公司性質(zhì)有一些應(yīng)收沒辦開出發(fā)票,只能用暫估入賬,導(dǎo)致銷項稅額一部分是增加的,我又想知道增值稅實際交多少。老師,請問有什么辦法可以體現(xiàn)出實際要交多大增值稅???
bamboo老師
2022 08/25 21:06
不需要繳納的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 可以當月就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入? 需要繳納的就放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ?然后繳納后寫繳費分錄就好了
84784977
2022 08/25 21:32
老師,我可以把需要繳納的增值稅轉(zhuǎn)到?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這里過渡一下嗎?然后??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅???貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 這樣過渡一下可以嗎?
bamboo老師
2022 08/25 21:33
請問是一般納稅人么
84784977
2022 08/25 21:35
小規(guī)模的
bamboo老師
2022 08/25 21:35
小規(guī)模納稅人不用這些科目的
84784977
2022 08/25 22:21
老師,要是把不需要的繳納銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那不是增加利潤了??
bamboo老師
2022 08/25 22:31
不需要的繳納銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是增加利潤了
84784977
2022 08/25 22:38
老師,我要是不想結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目,請問還有其它辦法能體現(xiàn)出增值稅實際需要交多少稅嗎?
bamboo老師
2022 08/25 22:39
那就按前面說的通過借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅???貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅吧
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