問題已解決

老師您好,我現(xiàn)在剛開一家公司,以前是手工帳,現(xiàn)在要我理前面的應(yīng)收應(yīng)付款,怎么去對呢?這個(gè)公司前面幾個(gè)會計(jì)做了。要翻早幾年的賬不知道從哪里下手。

84785043| 提問時(shí)間:2022 08/28 12:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 余額和你的客戶核對 不對的你看下明細(xì) 核對正確的你直接錄入期初數(shù)據(jù)就可以
2022 08/28 14:03
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