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老師好!請問能否回復(fù)以下1~4的疑問: 一般納稅人,將外購產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬,該產(chǎn)品外購時不含稅公允價格為50萬元。 1、將外購產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬,在會計上是否視同銷售? 2、將外購產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬,在稅法上是否視同銷售? 3、請問這50萬元,是否要計入業(yè)務(wù)招待費的計算基數(shù)? 4、在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,稅法上要不要調(diào)增50萬元?

84785003| 提問時間:2022 08/30 09:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,1會計沒有視同銷售,2視同銷售,3是計入,4具體看計算
2022 08/30 09:04
84785003
2022 08/30 09:22
請問第4點,如何看計算?是什么意思?
小林老師
2022 08/30 09:23
您好,做業(yè)務(wù)招待費,看收入基數(shù)以及業(yè)務(wù)招待費金額
84785003
2022 08/30 09:23
因為個人覺得,稅法上即然要將50萬元計入業(yè)務(wù)招待費的計算基數(shù),為何有時在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,不調(diào)增50萬元?
小林老師
2022 08/30 09:26
您好,就是業(yè)務(wù)招待費也是限額計算比例扣除
84785003
2022 08/30 09:27
我知道業(yè)務(wù)招待費的扣除限額(實際發(fā)生60%或銷售收入的0.5%)。我是問:稅法上即然要將50萬元計入業(yè)務(wù)招待費的計算基數(shù),為何有時在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,不調(diào)增50萬元?
小林老師
2022 08/30 09:30
您好,兩個口徑問題,企業(yè)所得稅同時做視同銷售收入和視同銷售成本
84785003
2022 08/30 09:37
意思是:應(yīng)納稅所得額,視同銷售收入要調(diào)增50萬元,但也要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,調(diào)減50萬元, 這樣一增一減。 對嗎?
小林老師
2022 08/30 09:39
您好,是的,您的理解非常正確
84785003
2022 08/30 15:33
明白,謝謝。另外,納稅人支付的道路通行費,按收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票上注明的增值稅額抵扣進項稅額。請問市內(nèi)取得的交通票據(jù)(地鐵、公車)、滴滴發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎?
小林老師
2022 08/30 15:43
您好,取得的交通票據(jù)(地鐵、公車)、滴滴發(fā)票,麻煩一樣發(fā)一個圖片,具體分析
84785003
2022 08/30 15:50
滴滴發(fā)票上傳不了,發(fā)票上沒有企業(yè)員工姓名的
小林老師
2022 08/30 15:50
您好,滴滴若發(fā)票體現(xiàn)增值稅金額,就是按發(fā)票增值稅金額抵扣
84785003
2022 08/30 15:51
是在滴滴平臺上開具的那種發(fā)票(普票)
小林老師
2022 08/30 17:32
您好,是的,那您看發(fā)票增值稅金額做進項稅
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