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在18年供應(yīng)商開具發(fā)票49萬給我們,在20年因供應(yīng)商的貨物有問題尾款,要扣除3萬元賠償款在支付給他們,那這三萬要把之前發(fā)票紅沖在重新開具發(fā)票嗎

84784950| 提問時(shí)間:2022 09/02 14:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要紅沖
2022 09/02 14:58
84784950
2022 09/02 15:03
那之前已經(jīng)抵扣了,對(duì)之前稅務(wù)影響嗎
樸老師
2022 09/02 15:05
這個(gè)直接紅沖了就可以了
84784950
2022 09/02 15:06
那我們以前有抵扣了,那我們還要更正申報(bào)轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2022 09/02 15:11
同學(xué)你好 這個(gè)要更正轉(zhuǎn)出
84784950
2022 09/02 15:11
還有別的辦法嗎,除了紅沖
樸老師
2022 09/02 15:30
同學(xué)你好 這個(gè)沒有了哦
84784950
2022 09/02 15:32
這個(gè)3萬對(duì)方不可以入營業(yè)外支出嗎
樸老師
2022 09/02 15:36
這個(gè)不能的哦 這不是更正嗎
84784950
2022 09/02 15:41
這是售后的作為賠償款抵扣貨款,一定要紅沖更正嗎
樸老師
2022 09/02 15:45
這個(gè)可以不用的、 計(jì)入營業(yè)外
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