問題已解決

我們公司幫人家賣產(chǎn)品,客戶直接付款給那家公司,然后我們公司直接收分紅,如果開票給客戶,那么差價部分應該怎么操作呢?比如客戶下單1000含稅價的產(chǎn)品,如果他們給客戶開票1000,又要給我們分紅300,這300的稅應該怎么操作呢

84785008| 提問時間:2022 09/02 15:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 你們單位主營是什么的?代理服務的嗎?
2022 09/02 15:48
84785008
2022 09/02 15:58
不是,外貿(mào)公司
84785008
2022 09/02 16:00
研發(fā) 批發(fā) 零售
郭老師
2022 09/02 16:04
看一下你有其他的服務類的經(jīng)營范圍嗎?你給人家開服務類的
84785008
2022 09/02 16:09
你看圖片
郭老師
2022 09/02 16:14
你開研發(fā)的,對方用得到嗎?
郭老師
2022 09/02 16:14
看一下對方能用得到哪些?
84785008
2022 09/02 16:18
就是給我們的差價我們開稅率最小的票,這個意思嗎
郭老師
2022 09/02 16:21
不是這個意思的,因為開銷售貨物的你影響你的庫存。
84785008
2022 09/02 16:22
好吧,明白了
郭老師
2022 09/02 16:24
不用客氣工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~