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進(jìn)出口業(yè)務(wù),交上退稅申請后,報(bào)關(guān)單與進(jìn)出口明細(xì)表怎么做賬,分錄如何寫?

84784957| 提問時(shí)間:2017 06/15 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是做出口退稅的分錄嗎
2017 06/15 14:41
84784957
2017 06/15 14:57
是的,退稅資料提交到稅務(wù)局,稅還沒退下來的情況,如何做分錄
鄒老師
2017 06/15 14:59
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額)
84784957
2017 06/15 15:04
這兩個(gè)表如何做賬?具體分錄及金額?謝謝
鄒老師
2017 06/15 15:05
你好,需要根據(jù)增值稅申報(bào)表做這個(gè)分錄 這個(gè)只是銷售的分錄
84784957
2017 06/15 15:12
這個(gè)表對嗎?如何 做?
鄒老師
2017 06/15 15:13
增值稅申報(bào)表 的主表
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