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老師,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)這個科目在日常什么情況下會需要寫這個?

84784970| 提問時間:2022 09/05 18:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,確認了收入,但是你的增值稅沒有到納稅義務的
2022 09/05 18:35
84784970
2022 09/05 18:43
這個意思是銷項稅額要轉到營業(yè)外收入?還是說銷項和進項抵扣后,抵扣的部分寫個 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:應交稅費-應交增值稅進項 ?
郭老師
2022 09/05 18:46
你好,不是的,這個是還沒有繳納銷項的,不申報增值稅。
郭老師
2022 09/05 18:46
他是以后結轉到應交稅費,應交增值稅銷項里面。
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