問題已解決
老師你好,我們外賬是代賬公司做的,結(jié)轉(zhuǎn)成本從來沒朝我們要過數(shù)據(jù),公司內(nèi)部的庫存就都是按照出入庫單進(jìn)去的,現(xiàn)在外賬拿回來了 我這個成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么取數(shù)?
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速問速答你好,那你看一下外賬的存貨盤點表,這個記賬憑證附件應(yīng)該有數(shù)據(jù)。外賬一般是根據(jù)發(fā)票來做的庫存
2022 09/09 15:50
84784977
2022 09/09 15:51
沒有存貨盤點表,您說是在外賬的賬本里面嗎》?沒有的,
小小霞老師
2022 09/09 15:56
那外賬沒有做庫存表的嗎?你可以問一下外賬,是按收入比例結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?你需要問一下外賬思路
84784977
2022 09/09 15:59
我們自己拿回來了不能按照比例做了吧,我現(xiàn)在要怎么做?
小小霞老師
2022 09/09 16:18
那你現(xiàn)在就要按發(fā)票來整理外賬庫存,你最好還是問一下外賬,她是不是按比例結(jié)轉(zhuǎn)的
84784977
2022 09/09 16:24
問過了 他是按照比例結(jié)轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在有真實的庫存,但是沒有按票做過具體我要怎么做,
小小霞老師
2022 09/09 16:30
真實的庫存是根據(jù)發(fā)票做的嗎,還是什么呢?
小小霞老師
2022 09/09 16:30
這個你自己能區(qū)分清楚, 就把發(fā)票的庫存作為外賬做賬依據(jù)
84784977
2022 09/09 16:30
真實的庫存是根據(jù),入庫單和出庫單做的
小小霞老師
2022 09/09 16:39
那你這邊的入庫單和出庫單能跟發(fā)票對應(yīng)上嗎?不能對應(yīng)上,就要重新根據(jù)發(fā)票來做庫存表
84784977
2022 09/09 16:42
這個怎么做呀,我們產(chǎn)品還是比較多的,金蝶系統(tǒng)能用嗎?現(xiàn)在有的庫存都在系統(tǒng)里,我可以接著現(xiàn)在的庫存做?需要怎么做方便簡潔一點
小小霞老師
2022 09/09 16:45
金蝶系統(tǒng)可以用,那你就要跟你的庫存跟外賬的差距了。外賬是根據(jù)發(fā)票做庫存,那你這邊的入庫單和出庫單能跟發(fā)票對應(yīng)上嗎?這個問題就需要你自己確認(rèn),或者看一下內(nèi)外賬利潤差異大不大,再調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫存
84784977
2022 09/09 16:46
我們內(nèi)賬的庫存并不是為了避稅,基本都要開票的,入庫單基本當(dāng)月會有票,出庫單很難說,有時候半年才開票都有
小小霞老師
2022 09/09 16:48
那外賬做賬的資料,應(yīng)該也是你這邊提供給她的吧,所以你這邊應(yīng)該清楚開票是開了哪些,你現(xiàn)在關(guān)鍵是做一個交接之后的外賬期初庫存數(shù)據(jù)出來
84784977
2022 09/09 16:49
外賬上都是收入比例結(jié)轉(zhuǎn)的,庫存只有幾萬 實際我們庫存一百多萬,
小小霞老師
2022 09/09 16:50
那你就要看外賬開發(fā)票的是多少,跟你的能不能對上的呢
84784977
2022 09/09 16:56
外賬開票的銷售收入嗎?跟我內(nèi)賬肯定不一樣的,有好多沒開票的呀
小小霞老師
2022 09/09 16:58
所以庫存不一樣,也就說的通了呀。外賬是根據(jù)發(fā)票來的,你這邊沒有開票的數(shù)據(jù),也沒有報給外賬那邊吧
84784977
2022 09/09 16:59
我現(xiàn)在需要怎么做,只做一套庫存
小小霞老師
2022 09/09 17:00
那你需要把開發(fā)票庫存和未開發(fā)票庫存,分開
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