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開票軟件每年的維護費280還要申報嗎

84785043| 提問時間:2022 09/16 16:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個是可以抵減增值稅的呀
2022 09/16 16:28
84785043
2022 09/16 16:29
還要做申報表上當(dāng)月做出什么處理嗎
家權(quán)老師
2022 09/16 16:30
是的 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 按這個來填寫
84785043
2022 09/16 16:31
當(dāng)年沒有填寫 跨年還能填寫嗎
84785043
2022 09/16 16:34
我公司之前年份支出都沒有在電子系統(tǒng)上做處理,跨年了都,可以在今年當(dāng)月填寫嗎一起
家權(quán)老師
2022 09/16 16:36
哦哦,跨年就不抵減哈.
84785043
2022 09/16 16:37
跨年就不能用了是嗎
家權(quán)老師
2022 09/16 16:37
是的,跨年就不能用了
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