問題已解決

老師您好,上月收到差旅費發(fā)票,做了一筆:管理費用-差旅費905.66 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 54.34 貸:銀行存款 960 但是這筆款一直沒付 這個月做8月賬的時候銀行存款不一致,我該怎么調(diào)賬?

84784968| 提問時間:2022 09/22 01:37
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泡泡醬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好 8月份你實際支付的時候, 如果你支付的金額比上個月入賬的多,需調(diào)賬 借:管理費用 (差額) 貸:銀行存款 如果你支付的金額比上個月入賬的少,需調(diào)賬 借:銀行存款 貸:管理費用
2022 09/22 01:58
84784968
2022 09/22 02:15
這樣做的話。管理費用-差旅費為負數(shù)對嗎?
泡泡醬老師
2022 09/22 19:47
您好,如果你這么調(diào)賬,管理費用-差旅費是負數(shù)
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