問題已解決

"老師您好,上月收到差旅費發(fā)票,做了一筆:管理費用-差旅費905.66 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 54.34 貸:銀行存款 960 但是這筆款一直沒付 這個月做8月賬的時候銀行存款不一致,我該怎么調(diào)賬?"

84784981| 提問時間:2023 02/06 09:41
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
你好,根據(jù)你提供的信息,在入賬之前沒有實際付款,所以在調(diào)賬時應(yīng)先糾正科目余額,增加管理費用-差旅費905.66,減少銀行存款960,然后錄入8月的數(shù)據(jù),此時科目余額恢復(fù)一致。除此之外,在處理稅金時,支出了905.66元差旅費,應(yīng)支付54.34元增值稅,應(yīng)錄入稅金科目來結(jié)算,貸方科目為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借方科目為銀行存款等。 拓展知識:調(diào)賬是一個大體的概念,涵蓋不同的類型,比如調(diào)整總分類帳,對涉及現(xiàn)金流量的科目進(jìn)行調(diào)賬,或者把有關(guān)條目進(jìn)行拆分或合并到其他科目中等等。這些調(diào)賬操作,都是為了調(diào)整會計賬戶中的科目余額與實際情況一致而完成的。
2023 02/06 09:55
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