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老師建筑企業(yè)本地項目,給甲方開票430萬元,甲方給我們預付款,我們需要按照430萬元的銷項稅額全額繳納增值稅嗎?賬務處理是不是應該這樣做? 1.開票時,借:預收賬款(增值稅銷項稅額對應部分)貸:應交稅費應交增值稅(銷項稅額) 2.收款時,借:銀行存款430萬元 貸:預收賬款430萬元 3.預收賬款差額部分在后期項目結(jié)算時再抵消

84784975| 提問時間:2022 09/24 08:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 09/24 08:55
84784975
2022 09/24 08:56
好的,謝謝老師
郭老師
2022 09/24 09:01
不用客氣,周末愉快。
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