問題已解決
麻煩老師看看稅務師這道簡答題,進行解釋
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速問速答您好,借應收賬款29000貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業(yè)務成本(紅字)借應交稅費應交增值稅(銷項稅額抵減)
2022 09/29 09:03
84784971
2022 09/29 09:14
老師可以列出計算過程,對應分錄嗎
小林老師
2022 09/29 09:18
您好,借應收賬款29000貸主營業(yè)務收入29000/1.09,應交稅費應交增值稅,
借主營業(yè)務成本(紅字)借應交稅費應交增值稅(銷項稅額抵減)12000*0.4*0.09/1.09
84784971
2022 09/29 09:24
29000-12000,老師,不是差額計稅嗎
小林老師
2022 09/29 10:22
您好,是的,結果就是差額,
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