問題已解決

我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購方?jīng)]有進項稅抵扣,要交8萬多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實報稅,把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購方怎么操作 不用交稅

84785045| 提問時間:2022 10/02 00:01
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,可以考慮讓采購方申請緩繳稅款,等下月收到貴方重新開的發(fā)票后,再考慮繳納增值稅,就可以抵扣了。
2022 10/02 01:06
84785045
2022 10/02 06:36
老師 緩交稅款的條件是哪些
王雁鳴老師
2022 10/02 06:54
同學(xué)你好,一般情況下,以資金緊張的原因申請即可。
84785045
2022 10/02 06:56
資金緊張是不是要把銀行賬上流水,發(fā)到稅務(wù)局網(wǎng)站上,
王雁鳴老師
2022 10/02 06:59
同學(xué)你好,不一定的,具體看看當?shù)囟悇?wù)局的要求了。
84785045
2022 10/02 06:59
他是上海的客戶
王雁鳴老師
2022 10/02 07:13
同學(xué)你好,上海一般情況下不看銀行流水的。
84785045
2022 10/02 07:14
好的,謝謝老師,我跟采購方說說
王雁鳴老師
2022 10/02 07:23
同學(xué)你好,好的,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利。
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