問題已解決

采購(gòu)人購(gòu)買辦公耗材發(fā)票金額160.9,稅點(diǎn)6個(gè),實(shí)際付款160,這個(gè)怎么做賬?

84785007| 提問時(shí)間:2022 10/03 12:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)160.9 貸銀行存款160 營(yíng)業(yè)外收入0.9
2022 10/03 12:07
84785007
2022 10/03 12:10
老師,營(yíng)業(yè)外收入需要二級(jí)科目嗎?為了不這么麻煩,以后我還是按照發(fā)票金額報(bào)銷吧
郭老師
2022 10/03 12:11
你好,二級(jí)科目可以寫,其他 如果是普通發(fā)票的可以的
84785007
2022 10/03 12:17
老師,還有個(gè)問題,我們收到勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票13872,我們是實(shí)際支付12872,這1000差價(jià)怎么做賬?
郭老師
2022 10/03 12:19
也可以按照你支付的來做,也可以按照發(fā)票的差額放到營(yíng)業(yè)外收入。
84785007
2022 10/03 12:20
問題是這1000差價(jià)我10月需要付掉的
郭老師
2022 10/03 12:23
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)付帳款1000 下個(gè)月支付 借應(yīng)付帳款貸銀行
84785007
2022 10/03 12:34
可以走其他應(yīng)付款嗎,這是銷售費(fèi)用不是貨款
郭老師
2022 10/03 12:39
你好可以的 可以的,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~