問題已解決

之前有筆款做費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 10 貸:現(xiàn)金 10 現(xiàn)在退回來了,借:現(xiàn)金 10 貸:管理費(fèi)用 -10 還是不用紅沖管理費(fèi)用,直接做相反的分錄就可以了

84785009| 提問時(shí)間:2022 10/04 10:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,現(xiàn)在退回來了,直接做相反分錄就是了 借:庫存現(xiàn)金 10 貸:管理費(fèi)用? 10 貸方是正數(shù)10,而不是負(fù)數(shù)10
2022 10/04 10:34
84785009
2022 10/04 10:41
借:管理費(fèi)用 10 貸:應(yīng)付賬款 10 借:應(yīng)收賬款 10 貸:管理費(fèi)用 -10.這個(gè)管理費(fèi)用又為什么需要紅沖呢,而不是做相反的正數(shù)呢
鄒老師
2022 10/04 10:43
你好,你自己可以仔細(xì)看看,貸:管理費(fèi)用 -10,就是借方? 管理費(fèi)用 10,一個(gè)分錄只有借方正數(shù),沒有貸方發(fā)生額,等式也不成立啊。
84785009
2022 10/04 10:53
借:管理費(fèi)用 10 貸:應(yīng)付賬款 10 借:應(yīng)收賬款 10 貸:管理費(fèi)用 10,想通過管理費(fèi)用來調(diào)整,又不想計(jì)入管理費(fèi)用里面,這個(gè)貸方管理費(fèi)用的金額要怎么寫啊
鄒老師
2022 10/04 10:54
你好 原來分錄是,借:管理費(fèi)用 10 ,貸:應(yīng)付賬款 10。那么紅沖分錄就是 借:應(yīng)付賬款 10,貸:管理費(fèi)用 10?
84785009
2022 10/04 11:03
想調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,通過管理費(fèi)用來調(diào)整,借:管理費(fèi)用 10 貸:應(yīng)付賬款 10 借:應(yīng)收賬款 10 貸:管理費(fèi)用 10,管理費(fèi)用要怎么去做才不會計(jì)入管理費(fèi)用這個(gè)科目里面
鄒老師
2022 10/04 11:04
你好 原來分錄是,借:管理費(fèi)用 10 ,貸:應(yīng)付賬款 10。那么紅沖分錄就是 借:應(yīng)付賬款 10,貸:管理費(fèi)用 10? 這個(gè)紅沖過程,不涉及 應(yīng)收賬款啊
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