問題已解決
老師,當月收到費用票:借管理費用20,應(yīng)交稅費-進項10,貸現(xiàn)金30;然后進項轉(zhuǎn)入未交增值稅統(tǒng)計:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額10;然后次月發(fā)現(xiàn)該票進行需要轉(zhuǎn)出,這樣做合理嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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速問速答同學你好
是這樣做的
2023 10/10 12:19
84784949
2023 10/10 12:21
這樣科目余額表的未交增值稅里面豈不是會多一個10,因為沒有當初轉(zhuǎn)入抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出處理沒有涉及到它科目
84784949
2023 10/10 12:21
這如何理解
樸老師
2023 10/10 12:26
同學你好
你第二個分錄不用做
就是這個借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額10;
84784949
2023 10/10 12:27
已經(jīng)做了,這個公司要求的
84784949
2023 10/10 12:27
這個是3月份的分錄了,已經(jīng)做了
樸老師
2023 10/10 12:29
這個分錄也紅沖了就可以
84784949
2023 10/10 12:48
老師,你看我的科目余額,為啥一級的對上,二級的未交增值稅借方不對等我的納稅申報表,對的還是不對
樸老師
2023 10/10 12:49
對不上就是不對
這個主要看明細科目
84784949
2023 10/10 12:49
但是一級對得上
84784949
2023 10/10 12:50
那我是不是差了一筆分錄
84784949
2023 10/10 12:51
做多一筆借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784949
2023 10/10 12:51
是進項稅額轉(zhuǎn)出是不是期末沒有余額的,平的?
樸老師
2023 10/10 12:52
就是做上面我給你的那個分錄的相反分錄
因為你多做了一個分錄
84784949
2023 10/10 12:58
可以了耶
84784949
2023 10/10 12:59
但是問題是進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出一個借一個貸體現(xiàn)著,是對的嗎
能不能平掉這兩個的期末借貸方,好看點
樸老師
2023 10/10 13:02
這個是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
84784949
2023 10/10 13:08
沒理解,老師,你寫一個完整的讓我參考吧!
樸老師
2023 10/10 13:12
借進項轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項稅
84784949
2023 10/10 13:37
老師,你看我這個整體分錄,按照我這個行不行
84784949
2023 10/10 13:38
我這樣做應(yīng)該沒有違背準則吧
84784949
2023 10/10 13:38
你覺得我這樣做的邏輯行的通嗎,黑色的分錄是以前做的,不能更改,紅色是我打算要調(diào)賬的
樸老師
2023 10/10 13:54
調(diào)賬的分錄貸進項轉(zhuǎn)出是藍字才對
不能是負數(shù)的
84784949
2023 10/10 14:09
好的老師,分錄沒問題吧
樸老師
2023 10/10 14:14
嗯
其他沒有設(shè)么問題了
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