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老師,你好!按期申報印花稅,買賣合同如果有兩個合同的話,應(yīng)稅憑證書立日期應(yīng)該怎么填

84785028| 提問時間:2022 10/05 09:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,應(yīng)稅憑證書立日期,可以寫最近一個合同的簽訂日期。
2022 10/05 09:40
84785028
2022 10/05 09:45
如果是以前的合同的話,簽訂日期在稅款所屬期以前,就按合同日期填可以嗎?還是選擇所屬期內(nèi)的日期
鄒老師
2022 10/05 09:45
你好,需要按合同日期填寫申報。 簽訂日期在稅款所屬期以前,就需要補做申報才是的 (已經(jīng)逾期了)
84785028
2022 10/05 09:47
怎么補做申報,我們在印花稅改革以前是按照銷售額繳納的
鄒老師
2022 10/05 09:47
你好,去稅局大廳填寫申報表,補做之前期間印花稅的申報啊
84785028
2022 10/05 09:48
可是之前都按照銷售額申報了的
鄒老師
2022 10/05 09:49
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785028
2022 10/05 09:50
對,我就是覺得以前的都按照銷售額申報了,補報的話按什么補
鄒老師
2022 10/05 09:52
你好,以前的都按照銷售額申報了,稅款所屬期是對的嗎??
84785028
2022 10/05 09:53
所屬期是對的,就是在所屬期內(nèi)按照銷售額申報的
鄒老師
2022 10/05 09:55
你好,請看你之前的描述,你確定?稅款所屬期? 是正確的??
84785028
2022 10/05 09:58
我以前都是月報,按照當(dāng)月的銷售額申報的,可能是我剛開始表達的不清楚
鄒老師
2022 10/05 09:59
你好,那??簽訂日期在稅款所屬期以前? ?這個描述,是錯誤的??
84785028
2022 10/05 10:03
不好意思老師,我再重新描述一下,這個合同是在第三季度所屬期以前簽訂的,在以前申報的時候我是按照月報,月銷售額為計稅依據(jù),現(xiàn)在第三季度改成季報了,就是說我現(xiàn)在應(yīng)稅憑證書立日期應(yīng)該怎么填
鄒老師
2022 10/05 10:05
你好,應(yīng)稅憑證書立日期,填寫合同的簽訂日期。
84785028
2022 10/05 10:10
好,我們是零售業(yè),對于零散戶的銷售額還用繳納印花稅嗎
84785028
2022 10/05 10:12
按什么繳納,當(dāng)季的銷售額嗎
鄒老師
2022 10/05 10:12
你好,購銷合同的印花稅=當(dāng)季度含稅購銷 合計金額*萬分之3
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