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甲公司為一般納稅人,7月1日,與乙公司簽訂一份產(chǎn)品銷售合同,合同金額為113萬元(含 稅,增值稅稅率為13%);7月5日,乙公司以銀行轉(zhuǎn)賬形式向甲公司支付了40%的合同預(yù)付款 7月20日,甲公司完成該合同產(chǎn)品的生產(chǎn),產(chǎn)品生產(chǎn)成本為70萬元:7月25日,甲公司將產(chǎn)品 全部發(fā)貨給乙公司,乙公司驗(yàn)收入庫并簽署產(chǎn)品驗(yàn)收單據(jù);7月31日,甲公司向乙公司開具了 該合同的增值稅專用發(fā)票;8月5日,乙公司用銀行承兌匯票向甲公司支付了該合同的剩余貨款。 要求:寫出甲公司上述業(yè)務(wù)涉及的會(huì)計(jì)核算分錄。

84784964| 提問時(shí)間:2022 10/08 18:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 7月5日,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 7月31 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 8月5日,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2022 10/08 18:53
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