問(wèn)題已解決

老師,四月份有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在怎么處理呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/09 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,購(gòu)買商品的嗎?如果是的話,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2022 10/09 09:41
84785020
2022 10/09 09:43
一張是購(gòu)買的辦公用品,第二張是租打印機(jī)的發(fā)票,我在4月做賬時(shí)直接做了價(jià)稅合計(jì)金額,沒有做進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 10/09 09:45
你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
郭老師
2022 10/09 09:45
現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785020
2022 10/09 09:45
是的,少了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 10/09 09:47
你好,上面給你寫了份,我看一下。
84785020
2022 10/09 09:50
之前分錄是借管理費(fèi)-租賃費(fèi)1150 貸銀行存款1150 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)65.09 借管理費(fèi)1150?
郭老師
2022 10/09 09:52
同學(xué)填寫的是稅額發(fā)票的稅額。
郭老師
2022 10/09 09:52
借應(yīng)交稅費(fèi)、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 都是稅額。
84785020
2022 10/09 09:57
好的,只是借方的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)?
郭老師
2022 10/09 09:58
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785020
2022 10/09 10:03
好的謝謝老師
郭老師
2022 10/09 10:03
不用客氣工作順利
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